A importância da telemedicina para sua clínica médica

Atencao Conheca 7 Beneficios Da Telemedicina Para A Sua Lcinica Ou Para O Seu Consultorio Medico Blog - Opção Contábilidade

7 motivos para você utilizar a telemedicina em sua clínica médica

Descubra agora os principais benefícios da telemedicina para a sua clínica ou para o seu consultório médico

A telemedicina é o uso de telecomunicações e de tecnologia da informação para fornecer assistência médica a pacientes que não podem ser atendidos pessoalmente, facilitando o atendimento médico, o monitoramento dos pacientes, a troca de informações médicas etc.

Trata-se de uma prática que, durante os últimos anos, tem aumentado e se tornado mais conhecida e utilizada em hospitais, clínicas e consultórios médicos ao redor do mundo.

No Brasil, essa prática se tornou ainda mais popular devido à pandemia da covid-19, quando o governo liberou a prática da teleconsulta.

Por isso, no artigo de hoje, nós, da Opção Organização Contábil, vamos explorar o que é a telemedicina e as suas vantagens para o seu consultório ou para a sua clínica médica.

Acompanhe!

O que é a telemedicina?

A partir da Resolução CFM Nº 2.314, de 20 de abril de 2022, o Conselho Federal de Medicina define a telemedicina como “o exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDICs), para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde”.

Em outras palavras, trata-se do uso da tecnologia para melhorar e facilitar o atendimento médico. 

Por que utilizar a telemedicina em seu consultório ou em sua clínica médica?

Há muitos benefícios que vêm com o uso da telemedicina. Por meio do suporte de recursos tecnológicos, essa prática otimiza as consultas e os processos utilizados na área da saúde, pois ajudar a reduzir tempo, custos e até mesmo riscos, tendo em vista que há um avançado e inteligente sistema de monitoramento de pacientes, com trocas de informações médicas, análise e acompanhamento de resultados de diferentes exames de forma mais acessível etc.

Além disso, por meio da teleconsulta, os médicos são capazes de atender os pacientes sem ter que fazer grandes deslocamentos, e os pacientes podem ver os médicos sem ter que tirar tempo de suas agendas ocupadas, permitindo, inclusive, que pessoas de outras cidades e estados sejam atendidas, ampliando os seus serviços de saúde.

A telemedicina permite, portanto, que a sua clínica ou o seu consultório médico ofereça um serviço seguro, confiável e conveniente aos pacientes e aos profissionais de saúde.

Além dessas vantagens, a telemedicina demonstrou melhorar os resultados dos pacientes, reduzir as taxas de hospitalização e aumentar a produtividade entre os prestadores de serviços de saúde.

Em relação aos médicos, é possível haver uma maior troca de experiência entre especialistas de diferentes áreas da saúde, permitindo um maior aperfeiçoamento profissional.

Para reforçar a importância e as vantagens da telemedicina para a sua clínica ou para o seu consultório médico, veja, a seguir, os 7 principais benefícios dessa prática.

7 benefícios da telemedicina para o seu consultório ou para a sua clínica médica

  1. Comunicação em tempo real, com maior troca de informações entre médico e paciente e entre especialistas da saúde;
  2. Facilita o acesso aos registros médicos;
  3. Proporcionar um melhor atendimento e uma melhor experiência ao paciente;
  4. Aumento da segurança dos pacientes e da clínica ou do consultório médico;
  5. Aumento da capacidade de serviços
  6. Melhora a qualidade dos laudos emitidos, além de trazer mais agilidade para a entrega;
  7. Amplia o atendimento médico, tendo em vista que quebra barreiras geográficas.

Deseja aplicar a telemedicina em sua clínica ou em seu consultório médico? Conte com a Opção Organização Contábil!

São muitos os benefícios da telemedicina para a sua clínica ou para o seu consultório médico, não é mesmo? Sendo assim, se você deseja aplicar essa prática em sua empresa médica, pode contar conosco!

Isso porque nós, da Opção Organização Contábil, somos uma contabilidade especializada na área da saúde. Dessa forma, temos a experiência, a técnica e os conhecimentos necessários para prestar o suporte de que você precisa a fim de otimizar a sua clínica ou o seu consultório médico, melhorando o seu atendimento e potencializando os seus números.

Diante disso, não perca mais tempo e entre em contato conosco agora mesmo para contar com os nossos especialistas.

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Prontuário eletrônico: quais as vantagens de utilizar?

Conheca Quais Sao As Vantagens Do Prontuario Eletronico Do Paciente Blog - Opção Contábilidade

Conheça quais são as vantagens do prontuário eletrônico do paciente

Garanta maior praticidade e eficiência ao aderir o prontuário eletrônico em sua rotina

Devido a correria do dia a dia, muitos profissionais buscam encontrar recursos e meios viáveis para trazer maior praticidade e eficiência à rotina.

Inclusive, isso se encaixa perfeitamente àqueles que atuam na área da saúde.

Afinal, a demanda de um médico, como sabemos, é uma das que mais necessitam aumentar a agilidade e manter a qualidade do atendimento.

Isso gera uma série de benefícios tanto ao profissional quanto aos pacientes, fazendo com que se garanta um bem estar e torne o seu ambiente de trabalho ainda mais saudável.

Pensando em todas as circunstâncias que este cenário solicita, em forma de estratégias que permitam obter melhorias, preparamos este artigo para mostrar de que maneira o prontuário médico pode trazer mais vantagens ao seu cotidiano.

Portanto, para que possa compreender mais sobre este recurso e tirar eventuais dúvidas, continue conosco.

Nós, da Opção Contabilidade, desejamos uma excelente leitura!

Sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa!

Prontuário eletrônico: de que você precisa saber?

Em meio a tantas buscas por métodos eficazes e que não só assegurem, mas aumentem ainda mais os resultados durante os seus atendimentos, encontramos o prontuário eletrônico do paciente.

Esta ferramenta, que usufrui da tecnologia, possibilita uma série de vantagens para você, médico, e seus atendimentos diários.

Mas, afinal, o que você entende sobre este recurso?

Apresentaremos, a seguir, alguns tópicos importantes que estão relacionados a esse tema. Confira!

O que significa, de fato, o prontuário eletrônico?

Conhecer sobre o prontuário eletrônico do paciente é essencial para que consiga implementá-lo em sua rotina, bem como usufruir de maneira adequada.

Como o próprio nome sugere, esta ferramenta trata-se da substituição do prontuário tradicional.

Em sua versão digital, ou virtual, como preferir, ele oferece maior agilidade, eficiência e segurança para que consiga organizar todas as informações pertinentes às consultas realizadas.

Em suma, ele assegura que todos os dados, considerados essenciais para que os seus atendimentos sejam bem-sucedidos, sejam armazenados devidamente a fim de utilizações posteriores.

Qual o seu real objetivo?

O prontuário eletrônico do paciente tem como principal finalidade padronizar a integração de dados relacionados aos seus pacientes e respectivos atendimentos ou consultas realizadas.

Assim, possibilita que você registre informações referentes a questões como, por exemplo, diagnósticos, queixas, históricos, bem como exames e eventuais tratamentos realizados, além, é claro, de outros pontos importantes.

Como esta ferramenta funciona em sua rotina?

O prontuário eletrônico funciona de forma que ofereça a manutenção de todos os registros e informações sobre determinado paciente, desde o seu nascimento até o óbito, por exemplo.

Além disso, facilita o acompanhamento de todo o processo médico de cada um dos pacientes.

O que deve constar no prontuário eletrônico do paciente?

Contudo, para que se tenha todos esses benefícios já citados, além de toda a praticidade e tranquilidade em seu dia a dia, é necessário que o prontuário eletrônico seja elaborado de maneira correta.

Do contrário, poderá oferecer alguns imprevistos.

Sendo assim, confira abaixo quais são as informações que devem constar em seu prontuário.

  • Identificação do paciente;
  • Histórico dos sintomas apresentados desde a primeira consulta;
  • Exames físicos;
  • Hipóteses diagnosticadas;
  • Diagnósticos definitivos;
  • Tratamentos efetuados.

Portanto, esteja atento a todas as informações e detalhes necessários, a fim de evitar problemas com os registros.

Caso queira entender melhor sobre como trazer maior praticidade à sua rotina. Confira o artigo a seguir!

Quais as vantagens de utilizar um prontuário eletrônico?

Implementar essa ferramenta em sua rotina de trabalho, seja em seus atendimentos e consultas ou em seu ambiente médico, certamente trará diversos benefícios, como apresentamos em alguns momentos do nosso artigo.

Porém, para que tudo ocorra de maneira correta e eficiente, é preciso estar ciente dos diversos fatores que apresentamos.

Afinal, o prontuário eletrônico oferece diversas vantagens, mas é preciso que seja preenchido, assim como utilizado adequadamente.

Mas você, médico, sabe quais são as reais vantagens que este recurso proporciona? São diversas, que atingem profissionais, pacientes e até mesmo a gestão em si.

Portanto, confira abaixo as principais!

  • Armazenamento de dados em um único lugar;
  • Segurança no armazenamento;
  • Padronização das informações a serem lançadas;
  • Otimização do tempo de consulta;
  • Maior organização nos processos pertinentes aos atendimentos;
  • Acompanhamento de todo o processo apresentado; entre outras.

Mas, é importante ressaltar que a implementação do prontuário eletrônico do paciente pode ser ligeiramente complicada.

Sendo assim, contar com o suporte de especialistas pode ser determinante durante todo o processo.

Como a Opção Contabilidade pode te ajudar

Atender às suas reais necessidades nem sempre é uma tarefa simples, visto que a disponibilidade de tempo e foco para resolver algumas questões podem não ser adequadas.

Sendo assim, a busca pelo suporte de profissionais que entendem do assunto e, principalmente, a devida expertise em sua área de atuação é fundamental.

E, nós, da Opção Contabilidade, podemos te ajudar com isso!

Afinal, dispomos de um serviço de contabilidade para área da saúde e um time de especialistas que farão a diferença em sua rotina.

Prezamos em cuidar de todas as questões burocráticas, que competem ou podem afetar a realização de seus serviços.

Assim, manteremos o controle e a organização em sua gestão, principalmente da parte que envolve o financeiro, visando eliminar possíveis riscos e problemas que venham a surgir.

Dessa maneira, asseguramos maior tranquilidade quanto ao cumprimento das obrigações fiscais, que permitirá alavancar ainda mais seus resultados e obter maior qualidade no atendimento, além de satisfação por parte dos pacientes.

Nossa contabilidade oferece, também, alguns serviços que, certamente, podem fazer a diferença em seus dias, como, por exemplo, atendimento personalizado e gestão contábil eficiente.

Então, não perca tempo e fale com a nossa equipe agora mesmo!

Conte com nossos profissionais em sua rotina

A fim de obter todos os benefícios e melhorias citadas durante todo o nosso artigo, conte com os profissionais da Opção Contabilidade.

Somos um escritório de contabilidade especialista na área da saúde, que conta com diversas estratégias e recursos para encontrar as melhores soluções para as necessidades que surgem em sua gestão.

Portanto, não hesite em nos procurar!

Estamos aguardando o seu contato!

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ICMS Difal: de que você precisa saber?

Saiba Como Funciona O Icms Difal E Quem Precisa Pagar Essa Aliquota Blog - Opção Contábilidade

Saiba como funciona o ICMS Difal e quem precisa pagar essa alíquota

Confira em quais circunstâncias o Diferencial de Alíquotas precisa ser aplicado. Veja a seguir os detalhes envolvendo o Difal!

São várias as obrigações contábeis e fiscais que envolvem os diversos serviços e ramos de atuação em nosso país.

Afinal, cada qual possui seus critérios definidos pelos órgãos responsáveis e, assim, é necessário que sejam compreendidos e cumpridos.

Hoje, em específico, trataremos sobre o diferencial de alíquotas, também conhecido como ICMS Difal.

Portanto, iremos abordar em nosso artigo tudo o que envolve esta alíquota, bem como seu funcionamento e quem deve pagá-la…

Sendo assim, para que possa entender melhor sobre o tema, siga conosco até o final.

Nós, da Opção Contabilidade, esperamos que tenha uma excelente leitura.

Vamos ao que realmente interessa!

ICMS Difal: de que você precisa saber?

Primeiramente, antes de falarmos sobre alguns pontos específicos sobre o ICMS Difal, é preciso que, brevemente, consigamos abordar algumas definições pertinentes a essa alíquota.

Afinal, você sabe o que significa o diferencial de alíquota?

Conhecido pela sua sigla, o diferencial de alíquota se trata de um tributo cobrado sobre uma venda realizada a um consumidor ou cliente cuja sua localização não esteja no mesmo estado de início da operação.

Essa alíquota em questão refere-se ao ICMS.

Sendo assim, podemos falar em ICMS Difal.

Sua finalidade é representar toda a diferença entre a alíquota existente no estado de início da operação e àquela do estado ao qual será finalizada.

Em suma, podemos dizer que toda empresa que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, devido a uma venda para um não contribuinte situado em estado diferente do seu, é obrigada a realizar o cálculo e, consequentemente, pagamento do Difal.

Porém, é importante ressaltar que existe variação constante sobre as alíquotas do ICMS, de acordo com cada região do país.

Como funciona o ICMS Difal?

Entender como funciona o diferencial de alíquota é essencial para a empresa que precisa pagar o ICMS Difal.

Portanto, é preciso entender como recolher e calculá-lo.

Seu cálculo é realizado através da porcentagem do produto, considerando os seguintes fatores:

  • Valor de venda;
  • Frete;
  • Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
  • Despesas acessórias e eventuais descontos.

Dessa maneira, seu recolhimento ocorre após a emissão da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, a GNRE, tornando-se possível efetuar o pagamento do ICMS Difal.

No entanto, este recolhimento deverá ser realizado antes do produto ser despachado. Na maioria das vezes, é feito no momento de emissão da nota fiscal.

Quem precisa pagar as alíquotas relacionadas ao ICMS Difal?

O pagamento pago em relação ao diferencial de alíquotas deve ser efetuado pela empresa correspondente à compra do serviço ou produto.

Contudo, em vendas consideradas interestaduais cujos produtos estão sujeitos à substituição tributária, onde os clientes finais ou seu destinatário é contribuinte do ICMS, o valor do ICMS Difal é uma responsabilidade do remetente.

Mas, como vimos, são diversas as complexidades que correspondem à essa obrigação, então, é necessário que esteja atento a todos os detalhes e, se possível, busque por suporte de uma contabilidade especializada em seu segmento.

A contabilidade para área da saúde, por exemplo, trará diversos benefícios e manterá o cumprimento de suas obrigações, fazendo com que esteja distante de possíveis transtornos ocasionados pelo seu pagamento e recolhimento.

Além disso, você terá todos os detalhes pertinentes aos procedimentos necessários do processo em questão e saberá como pagar, para que serve e como funciona o Difal de forma correta e eficaz.

Contabilidade especializada em Área da Saúde

Notamos, no decorrer do nosso artigo, que o funcionamento do diferencial de alíquota conta com uma série de burocracias e situações as quais precisam ser bem analisadas e entendidas.

Afinal, tratam-se de alguns impostos que precisam ser pagos pelos profissionais da área da saúde.

Contudo, devido ao fato de não possuírem o tempo hábil necessário para que possa compreender realmente como funciona o ICMS Difal e quem precisa pagá-lo, é essencial buscar o apoio de profissionais qualificados.

Nós, da Opção Contabilidade, dispomos de um serviço de contabilidade para área da saúde e um time de especialistas, altamente capacitados e com a devida experiência, que irão te ajudar da melhor maneira possível.

Assim, asseguramos que você, profissional da área da saúde, cumpra com todas as obrigações e elimine as necessidades diárias.

Além disso, através de estratégias assertivas, garantimos que tenha maior controle financeiro e mantenha-se longe dos riscos.

Nosso serviço especializado para profissionais da área da saúde oferece, ainda, algumas vantagens como, por exemplo:

  • Atendimento personalizado;
  • Time de especialistas prontos para instruí-lo corretamente;
  • Operações tecnológicas que trazem maior eficiência;
  • Melhoria em sua gestão contábil; entre outras.

Sendo assim, para que tenha maior tranquilidade e consiga atingir os resultados almejados em sua rotina, procure pela nossa equipe.

Teremos o prazer de atendê-lo…

Deixe com os profissionais da Opção Contabilidade

Para que você tenha total tranquilidade em sua rotina, e não tenha problemas envolvendo o diferencial de alíquotas, é essencial que você entre em contato com a nossa equipe agora mesmo.

Assim, você poderá usufruir de todos os benefícios que citamos anteriormente e estão diretamente ligados ao ICMS Difal.

Portanto, não hesite em procurar quem entende do assunto…

Dessa maneira, entenderemos todas as suas reais necessidades e mostraremos quais as soluções mais eficazes para o seu dia a dia.

Então, não perca tempo!

Estamos aguardando por você!

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Tudo o que você precisa saber sobre o livro-caixa

Confira Tudo Sobre O Livro Caixa Para Sua Clinica Medica E Saiba Como Utilizao Para Pagarmenos Impostos Blog - Opção Contábilidade

Descubra como pagar menos impostos em sua clínica médica utilizando o livro-caixa

Saiba tudo o que você precisa sobre o livro-caixa e aprenda a utilizá-lo para pagar menos impostos.

O livro-caixa pode ser um verdadeiro aliado da gestão contábil da sua clínica médica. Ele serve como um diário financeiro, no qual serão registradas todas as movimentações financeiras realizadas, identificando data, fonte, valores e destino, que podem ser comprovados por meio de notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos.

Por essa função, ele também pode ser utilizado para que a sua clínica médica pague menos impostos e, no artigo de hoje, vamos mostrar como.

Então continue conosco e tenha uma boa leitura!

O que é o livro-caixa?

O livro-caixa é uma ferramenta contábil utilizada por empresas de diferentes portes e segmentos para controlar e registrar todas as entradas e saídas financeiras com data e origem da movimentação.

Qualquer empresa, profissionais liberais ou autônomos podem utilizar o livro-caixa, tendo em vista que ele atua como um verdadeiro aliado da sua gestão contábil.

Contudo, algumas empresas possuem a obrigação de utilizar essa ferramenta, são elas as enquadradas no Regime Tributário Simples Nacional e que não possuem escritura contábil.

Veja também:

Qual a importância do livro-caixa para a sua clínica médica?

Podemos destacar a importância do livro-caixa para a sua clínica médica apresentando duas funções fundamentais que ele exerce, a saber: atua como uma ferramenta contábil e atua na apuração do Imposto de Renda.

Dessa forma, como ferramenta contábil, ele apresenta os seguintes benefícios:

  • Apresenta um panorama financeiro da clínica médica;
  • Maior controle financeiro;
  • Identifica inadimplência e custos desnecessários;
  • Possibilita a identificação das principais fontes de renda e das principais despesas na rotina operacional;
  • Entre outros.

Já em relação à apuração de impostos, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o livro-caixa ajuda a evitar erros na hora da declaração do Imposto de Renda, o que poderia levar sua declaração a ficar retida na malha fina, gerando uma série de problemas, como o pagamento de multas o impedimento de receber a restituição tributária, etc.

Além disso, na apuração de impostos, temos uma das principais vantagens do livro-caixa, a redução do pagamento de impostos. Mas vamos falar sobre isso a seguir.

Como o livro-caixa pode ajudar sua clínica a pagar menos impostos?

Isso acontece porque, muitas das despesas que são registradas no livro-caixa podem ser deduzidas da base de cálculo do IR. Dessa forma, será possível reduzir o valor pago nesse tributo.

Contudo, para isso, é imprescindível que a sua clínica médica conte com profissionais contábeis especializados em tributação para que a sua clínica possa aproveitar o maior número de deduções possíveis.

Conte com a excelência da Opção Contabilidade!

Nós, da Opção Contabilidade, somos especialistas em serviços contábeis, fiscais, legais, tributários e de departamento pessoal para a área da saúde.

Dessa forma, temos a expertise necessária para auxiliar você e a sua clínica na gestão efetiva do livro-caixa, bem como na declaração do Imposto de Renda, tanto do IRPJ, no caso da sua clínica, quanto do IRPF, no seu caso, visando a redução do pagamento de tributos e a conformidade legal da sua clínica médica.

Entre em contato conosco para conhecer e aproveitar as vantagens de contar com os nossos serviços. Será um prazer atender você!

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Novas regras do IR: o que você precisa saber

Saiba Mais Sobre As Novas Regras Do Imposto De Renda Blog - Opção Contábilidade

Saiba mais sobre as novas regras do Imposto de Renda

Como de costume, as modificações nas regras para a declaração de IR costumam ocorrer e neste ano de 2022 não será diferente. Confira no decorrer deste artigo quais são as principais mudanças!

Constantemente, a Receita Federal realiza modificações em algumas das regras relacionadas à declaração do Imposto de Renda.

São vários os fatores que fazem com que essas ações sejam tomadas.

No entanto, é preciso estar atento a cada uma dessas alterações. Do contrário, poderá ter problemas com o Fisco no momento de declarar seus rendimentos.

Diante de todos os fatores, alguns dos mais importantes precisam ser observados e, principalmente, lembrados.

Circunstâncias envolvendo os prazos e as formas que serão pagas as restituições aos contribuintes são as principais.

Por conta disso, nós, da Opção Contabilidade, pensamos em elaborar este artigo especial para tratar sobre as novas regras do Imposto de Renda.

Assim você poderá se informar corretamente e, principalmente, entender como agir no momento de entregar sua declaração dentro do período estipulado, bem como na hora de receber os valores que possui direito.

Portanto, esperamos que siga conosco até o final, até mesmo para tirar todas as dúvidas que possam existir, e tenha uma ótima leitura!

Dito isso, vamos ao que realmente interessa!

Quais são as novas regras do IR?

Devido a diversas situações, o Imposto de Renda começa a tirar o sono de muitas pessoas desde o início do ano.

Até mesmo aqueles que não estão na lista de contribuintes obrigados a declarar seus rendimentos acabam se preocupando, visto que não possuem tanto conhecimento.

Outro fator que acaba gerando ainda mais preocupação, são as mudanças que ocorrem nas regras do IR.

Com o intuito de fazer com que você fique por dentro, abordaremos nos próximos tópicos as principais modificações. Acompanhe!

O que mudou para o ano de 2022?

Os grupos obrigados a declarar Imposto de Renda, bem como isentos e a forma de realizar o envio das informações que contêm os seus rendimentos não mudaram em 2022.

Em contrapartida, questões pertinentes ao prazo e à restituição sofreram alterações em suas regras.

Qual o novo prazo para realizar a declaração de IR?

A Receita Federal, por consequência da nova variante que teve avanço no início do ano, que ocasionou mudanças no calendário, e outras questões importantes, definiu um novo prazo para o envio da declaração de IR 2022.

Para este ano, o prazo definido pela Receita para que as declarações sejam enviadas vai de 7 de março a 29 de abril.

Sendo assim, atente-se para que não haja maiores transtornos e sofra com punições.

O que vai acontecer com a restituição?

Em relação à restituição, a novidade fica por conta da nova forma de pagamento que será possível, assim como o método que será realizado.

O pagamento neste ano de 2022 poderá ocorrer por PIX, onde a Receita Federal realizará o pagamento direto para a conta informada em sua declaração.

Mas, é importante salientar que o pagamento será executado em diferentes períodos. Sendo, então, separados em cinco lotes.

Confira a seguir as datas referentes a cada um dos lotes:

  • 1° lote: 31 de maio de 2022;
  • 2° lote: 30 de junho de 2022;
  • 3° lote: 30 de julho de 2022;
  • 4° lote: 31 de agosto de 2022;
  • 5° lote: 30 de setembro de 2022.

Essas são as datas de cada lote a serem pagas as restituições aos contribuintes que terão algum valor de direito.

Portanto, como notamos, tratam-se de diversas burocracias e questões importantes a serem consideradas em relação ao Imposto de Renda.

Sendo assim, para que você tenha maior tranquilidade, ou até mesmo busque por meios de receber a sua restituição antecipadamente, através do envio dentro do prazo, é importante contar com o suporte de profissionais capacitados.

Uma assessoria especializada pode fazer a diferença

As questões envolvendo o Imposto de Renda, certamente são as que mais tiram o sono dos contribuintes ao se iniciar um novo ano.

Afinal, como pudemos observar durante o artigo, uma série de situações precisam ser analisadas e consideradas antes de realizar o envio da declaração de seus rendimentos.

Contudo, é preciso se atentar ainda mais às modificações que podem ocorrer de um ano para o outro, pois é de extrema importância evitar falhas durante o preenchimento das informações ou até mesmo envio.

Dessa maneira, obter o suporte de uma contabilidade especializada pode ser crucial.

Assim, se evita possíveis transtornos e garante maior segurança quanto aos procedimentos necessários para realizar a declaração de IR.

Nós, da Opção Contabilidade, prestamos diversos serviços contábeis, dentre eles de assessoria contábil e tributária, e dispomos de uma equipe altamente qualificada e experiente, pronta para te ajudar.

Somos um escritório de contabilidade que prezamos entregar resultados positivos e manter a saúde financeira de nossos clientes em bom estado.

Temos como objetivo encontrar as melhores soluções, de acordo com as reais necessidades que você venha a possuir, a fim de possibilitar as melhores tomadas de decisões.

Sendo assim, iremos te orientar devidamente quanto às novas regras do Imposto de Renda para que não corra riscos ou haja problemas com a Receita Federal.

Além disso, nossa equipe utiliza de recursos eficazes e análises claras para trazer maior assertividade quanto ao que será realizado em sua rotina.

Portanto, não hesite em procurar pelos nossos consultores e veja de que maneira podemos auxiliar em sua declaração de IR.

Tenha a Opção Contabilidade como aliada

Com o intuito de contar com a assessoria da Opção Contabilidade e ter maior tranquilidade na hora de realizar a declaração de seu Imposto de Renda, fale agora mesmo com nossos profissionais.

Para isso, é simples!

Basta clicar no ícone do WhatsApp, localizado no canto inferior direito de sua tela, e nos mandar uma mensagem.

Se você preferir, pode acessar a aba “Contato” e definir o meio de comunicação ideal.

Além disso, pode preencher o formulário com seus dados e mensagem e, em breve, nossos especialistas entrarão em contato.

Assim você não terá desculpas para dar, não é mesmo?

Então, não perca tempo e fale conosco agora mesmo!

Estamos aguardando por você, e prontos para te ajudar!

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IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde: como funciona?

Entenda Mais Sobre A Declaracao De Irpf Para Medico Para Dentista E Para Profissionais Da Saude Blog - Opção Contábilidade

Entenda mais sobre a declaração de IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde

Confira, neste artigo, como funciona a declaração para profissionais da saúde e evite maiores transtornos com a Receita Federal

O Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) do médico, do dentista e dos profissionais da saúde é uma declaração que requer muito cuidado ao ser elaborada e preenchida.

Afinal, existem vários detalhes durante a realização do envio.

Visto que existem diversas formas de rendimentos, os profissionais da saúde são os mais visados pela Receita Federal na hora de conferir os dados.

Assim, a possibilidade de cair na malha fina torna-se maior.

Logo, para que você tenha maior entendimento sobre como funciona o IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde, confira, neste artigo, todos os detalhes necessários.

Caso você tenha alguma dúvida ao final da leitura, nós, da Opção Contabilidade, estaremos prontos para te ajudar.

Portanto, tenha uma ótima leitura e vamos ao que interessa!

Como funciona o IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde?

Devido a muitas questões, a Receita Federal enxerga o médico, o dentista ou os demais profissionais da saúde como os mais vulneráveis no momento de realizar o cruzamento dos dados.

Assim, ao receber o IRPF desses profissionais, busca, de todo modo, alguma irregularidade que possa fazer com que caiam na malha fina.

Como realizar a declaração do IRPF?

Como nova regra estipulada pela Receita Federal, para declarar IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde, é obrigatório que se informe o CPF dos clientes particulares.

Afinal, antes eram declarados apenas valores ao invés de informar os pacientes, como forma de identificação.

Assim, as informações enviadas são utilizadas no cruzamento de dados para averiguação da malha fina.

Além disso, é claro, é necessário contar com todos os comprovantes de rendimentos.

Tal exigência já ocorre na declaração de serviços médicos, o DMED, visando facilitar o trabalho do Fisco quanto às conferências necessárias.

Conheça abaixo algumas dicas para que você consiga realizar a declaração do IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde de maneira correta e para evitar maiores problemas.

Veja o que é preciso estar presente na declaração do IRPF

Visando obter maior praticidade na elaboração de seu documento do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, existem algumas questões as quais você precisa analisar.

Sendo assim, confira agora quais as principais informações a serem declaradas.

  • O código da atividade de ocupação do profissional: para que seja identificada a forma de trabalho;
  • Código da atividade principal que é exercida: visa verificar a sua profissão;
  • Número do registro profissional: esse número precisa estar em meio às informações enviadas para a Receita Federal através do IRPF;
  • CPF dos pacientes atendidos durante todo o período: isso permite que a Receita Federal tenha maior eficiência no cruzamento de dados para a malha fina. Inclusive, pode facilitar a conferência dos dados informados pelo próprio paciente em sua declaração de Imposto de Renda;
  • Rendimento a partir de cada paciente atendido: visa evitar fraudes na declaração do IR;
  • Plantões realizados pelo profissional da saúde: caso ocorram, essas informações são importantes para verificar a remuneração;
  • Rendimentos pertinentes a investimentos: todos os dados relacionados a investimentos devem ser informados, como valor total, lucros obtidos a partir do investimento, impostos a pagar ou retidos na fonte, assim como aqueles retidos na fonte e aplicações em poupanças;
  • Bens e dívidas adquiridas: desde o patrimônio obtido a ônus, como empréstimos bancários;
  • CPFs do cônjuge e dependentes: para que sejam feitos os cruzamentos com as informações já existentes no banco de dados da Receita Federal.

É importante ressaltar que, se o profissional da saúde for proprietário de um empreendimento, ele precisa informar rendimentos do pró-labore e suas retiradas de lucro.

No entanto, essas informações entram na declaração do IRPJ, visto que seria necessário informar os rendimentos como empresa.

Veja o que é preciso estar presente na declaração do IRPF

Multas em caso de problemas com a Receita Federal

As multas, como sabemos, são altíssimas, e isso impacta gravemente as atividades que esses profissionais tendem a exercer.

Dentre as variações, elas podem partir de 75% sobre o valor não declarado do Imposto de Renda de Pessoa Física até 225%.

Ou seja, a partir de qualquer falha durante a declaração de IRPF do médico, do dentista ou de qualquer profissional da saúde, o financeiro poderá ser afetado imediatamente.

Dito isso, é nítido que a presença de um profissional contábil ou de uma equipe de especialistas se faz necessária, pois dessa maneira eles auxiliarão todas as etapas necessárias.

Afinal, irão instruir o profissional para que o IRPF do médico, do dentista e de outros trabalhadores da área da saúde seja realizado de acordo com o que é pedido pela Receita Federal, evitando qualquer tipo de transtorno.

Contabilidade especializada na área da saúde

Certamente, ter pessoas que entendam do assunto e da sua área de atuação é crucial para cuidar de todas as questões burocráticas envolvendo a tributação de seu empreendimento.

Afinal, os profissionais possuem vasta experiência e conhecimento quanto a tudo que deve ser feito para que a gestão seja correta e eficiente.

Sendo assim, nós, da Opção Contabilidade, dispomos de um serviço especializado na área da saúde que permitirá atender às suas reais necessidades.

Além disso, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados e prontos para te ajudar com o que for preciso.

Teremos o prazer de manter o controle financeiro de seu negócio, além de ajudar com todas as outras questões de gestão, como, por exemplo, a declaração de IRPF do médico, do dentista e dos profissionais da saúde.

Dessa maneira, garantimos que a realização da sua declaração seja feita de maneira assertiva e com total cuidado a fim de evitar os transtornos que podem ocorrer junto à Receita Federal devido a inconsistências.

Conte com os nossos profissionais e tenha maior tranquilidade na hora de enviar o documento comprovando os seus rendimentos.

Deixe os nossos profissionais te ajudar

Tenha o suporte de profissionais que possuem expertise no seu ramo de atuação.

Assim, você assegura maior assertividade e evita imprevistos durante o cumprimento de suas obrigações. Além disso, nossos especialistas irão orientar a todo momento sobre como proceder para realizar a sua declaração de IRPF.

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Imposto de renda para médicos: conheça os detalhes

Enteda Tudo A Respeito Do Imposto De Rena Para Medicos E Fique Em Dia Com As Obrigacoes Fiscais Blog - Opção Contábilidade

Saiba tudo a respeito do imposto de renda para médicos

A declaração do imposto de renda para médicos é obrigatória e possui algumas regras específicas para essa categoria, por isso, é importante conhecer sobre elas. Saiba mais neste artigo!

É comum surgirem dúvidas em relação ao imposto de renda e para os profissionais da saúde como, por exemplo, médicos não é diferente.

De maneira geral, os questionamentos estão relacionados às obrigações que precisam ser incluídas na declaração deste imposto.

Sendo assim, é de suma importância conhecer sobre como funcionam e quais são as deduções, bem como a organização da documentação e preenchimento da declaração.

Pois para que a declaração do imposto de renda para médicos seja feita corretamente será necessário possuir algumas informações.

Reunir os dados sobre rendimento, gastos, dívidas com antecedência facilita muito na hora de declarar.

A declaração de imposto de renda para médicos deve ser feita para aqueles que trabalham como pessoas físicas ou pessoas jurídicas.

Deixar de declarar e recolher esse imposto gera multas com a Receita Federal. Por conta disso, é importante saber como ele funciona.

Vale ressaltar que, por ser um imposto obrigatório e caso seja declarado de maneira incorreta, pode levar a incidência de multas. Dessa maneira, é importante contar com a ajuda de profissionais.

Essa é uma boa alternativa para evitar problemas com a Receita Federal, afinal, manter as obrigações fiscais em dia é muito importante para a saúde do seu negócio.

Elaboramos este post para que você entenda tudo sobre o imposto de renda para médicos e mantenha em dia todas as suas obrigações fiscais. Acompanhe!

Veja também alguns artigos com informações importantes sobre a prestação de serviços médicos:

Imposto de renda para médicos: entenda como funciona

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o imposto de renda para a categoria dos médicos funciona de maneira diferenciada da de outros profissionais.

Esse imposto é atribuído de forma obrigatória para os contribuintes que recebem o valor superior a R$22.847,76 ao ano.

E, normalmente, os profissionais da área da saúde, como os médicos, por exemplo, possuem rendimentos acima deste valor. Por esse motivo eles são obrigados a prestar contas com o fisco.

E é por meio dessa declaração que eles informam os seus rendimentos, investimentos e deduções.

Ao final da declaração anual será informado o valor do imposto que deverá ser pago pelo profissional, baseado em seus rendimentos e deduções.

Dessa maneira, uma característica peculiar e específica que podemos destacar é que, no momento da declaração, o médico precisa informar os dados de todos os pacientes.

Para os profissionais que possuem contrato formal, será necessário ter todos os comprovantes de rendimentos fornecidos pela empresa.

A declaração de imposto de renda para médicos é uma obrigatoriedade para aqueles que atuam como pessoas físicas e também para os que possuem CNPJ.

O médico autônomo deve ter o livro-caixa onde deverá fazer o lançamento de todos os seus gastos, inclusive os utilizados para a manutenção da atividade profissional.

Como exemplo de despesas que podem ser utilizadas como dedução, podemos citar gastos com energia elétrica e água.

Além disso, também são itens passíveis de dedução  pagamentos feitos ao conselhos e sindicatos de medicina e ainda despesas com marketing de divulgação, entre outros.

Mesmo se o médico autônomo não possuir o seu próprio consultório para atendimento, ainda poderá utilizar os materiais utilizados para o seu trabalho como despesas dedutíveis. 

Devido a quantidade informações a serem prestadas, contar com ajuda de profissionais contábeis é uma ótima alternativa para eliminar a possibilidade de erro. 

Vale lembrar que se as informações forem negligenciadas ou de alguma maneira omitidas, o contribuinte pode cair na malha fina. 

Fornecer os dados com exatidão é a única maneira de evitar que se tenham problemas futuros.

Como fazer a declaração

O primeiro passo para fazer a declaração do imposto de renda para médicos de maneira correta e eficiente é separando os documentos com antecedência.

O ideal é que ao longo do ano o profissional mantenha organizados os recibos, as notas fiscais e todos os comprovantes financeiros.

Assim, quando chegar a data para declarar o imposto de renda para médicos a chance de cometer algum equívoco ou faltar algum documento é menor.

O livro-caixa ajuda no momento da declaração, pois nele deverão estar dispostas toda a movimentação financeira. 

Para fazer a declaração será necessário acessar o portal da Receita Federal e buscar pelo software gerador de declarações

Mesmo que você já tenha feito o download para a declaração anterior, será preciso baixar novamente, pois o programa é atualizado todos os anos. 

Em seguida, acesse o sistema fornecendo o seu CPF, caso seja pessoa física, ou o CNPJ, se for o caso. 

Será solicitado que o médico preencha a declaração informado todos os documentos essenciais e obrigatórios. 

Nesse momento, será preciso listar os rendimentos, as despesas dedutíveis e seus respectivos comprovantes.

Só assim será possível ter o valor do imposto de renda para médicos reduzido ou receber alguma restituição.

Conte com a Opção Organização Contábil

Como vimos, o imposto de renda para médicos é obrigatório para os que trabalham como pessoas físicas e também como jurídicas.

Essa declaração demanda um grande nível de organização financeira, caso contrário o contribuinte correrá risco de adquirir multas e sanções aplicadas pela Receita Federal.

Para evitar que isso ocorra é indispensável fornecer os dados de maneira correta e, para isso, uma alternativa é organizar tudo com antecedência.

Se mesmo após os esclarecimentos fornecidos por este artigo, você ainda possuir alguma dúvida referente a declaração deste imposto, basta falar com a Opção Organização Contábil.

Nós possuímos um time especializado no assunto e tiramos todas as suas dúvidas, assim como fornecemos soluções eficientes.

Para não cometer erros e cair na malha fina, entre em contato conosco.

Para isso, clique no ícone do nosso WhatsApp e fale com nossos profissionais!

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Novo modelo de remuneração: fique por dentro e tenha muito mais lucros!

Tudo sobre o novo modelo de remuneração na área da saúde

Como funciona o novo modelo de remuneração na saúde? Leia nosso artigo e fique por dentro de tudo!

Existem várias formas de se efetuar o pagamento de remunerações na área da saúde. O modelo de remuneração é a forma que a instituição escolhe  para pagar os profissionais da saúde pelo cuidado dispensado aos pacientes.

No Brasil, a maioria dos médicos e hospitais são pagos no modelo fee for service, nele a qualidade não costuma ser priorizada. 

Por isso existe a necessidade de mudar esse cenário e implantar o modelo baseado em valor.

Seguindo uma simples ideia, com ganhos atrelados a bons resultados no atendimento aos pacientes, a eficiência será maior e os desperdícios tendem a diminuir, ou seja, começa a entregar o valor em saúde.

Continue a leitura e confira o novo modelo de remuneração na área da saúde! 

1. O que é o novo modelo de remuneração?

O seu nome mais conhecido é o  value-based care ou value based model, um modelo de saúde que é modelo de pagamento baseado em valor (PVB). 

O objetivo é proporcionar o cuidado de forma efetiva para o paciente, evitando gastos desnecessários e garantindo a segurança do paciente.

Podemos descrever esse modelo de remuneração de saúde baseada em seis elementos que são:

  • Organizar as suas unidades em práticas integradas;
  • Medir os resultados e custos para cada um dos paciente;
  • Mover os pagamentos para ciclos de cuidado;
  • Integrando os cuidados entre os serviços de saúde;
  • Aumentar o acesso a serviços de excelência e ter acesso a uma plataforma tecnológica que aja como facilitadora no processo, como um software médico.

Desta forma, esse novo modelo incentiva a diminuição dos custos, a otimização dos processos e a melhoria na qualidade do cuidado prestado ao paciente. 

2. O que é  o modelo PVB?

Ele tem como foco colocar o paciente no centro dos serviços. A ideia seria propiciar uma boa experiência na jornada da saúde ao mesmo tempo que considera a qualidade, mas sem deixar de se preocupar com a economia.

No cálculo da remuneração esse modelo efetua uma relação entre os resultados que importam ao paciente e os custos para conseguir atingi-lo. 

Isso implica em algumas mudanças na forma como as instituições de saúde e profissionais operam.

O pagamento baseado em valor para médicos e hospitais tem o objetivo semelhante, pois procura remunerar as pessoas de acordo com os resultados assistenciais e a entrega do valor em saúde pelo profissional ou pela instituição. 

A diferenciação se dá por meio dos parâmetros criados, a remuneração é feita por indicadores individuais de desempenhos, para os médicos, enquanto que para os hospitais o valor analisado é pela coletividade através do resultado de uma governança clínica.

Apesar de exigir esforços no início  e transformar a cultura e a mentalidade das pessoas nas culturas organizacionais, o modelo de remuneração baseado em valor tende a promover uma maior sustentabilidade, o que irá repercutir positivamente na satisfação dos pacientes.

3. Panorama dos custos de saúde no Brasil

Por isso, a Agência Nacional de Saúde (ANS) está preparando um projeto piloto para colocar esse projeto em nível nacional, por ser uma forma de se tentar diminuir os custos em saúde.

Documentos da ANS demostram que os custos na saúde aumentam de forma progressiva, são vários os fatores que ajudam para isso aconteça:

  • Prevalência de doença crônica não transmissível (DCNT) como a diabetes ou e hipertensão,
  • Aumento da expectativa de vida,
  • Incorporação de tecnologias que  deixam os procedimentos mais complexos e custosos.

Estes itens são os mesmos em vários países, sendo que, no Brasil, essa realidade acrescenta alguns aspectos: o modelo de assistência centrado nos médicos é voltado para o atendimento de quadros agudos que requerem intervenções jurídicas.

Esse sistema é o contrário da remuneração baseada em valor, além do financiamento do setor público de saúde ser dividido entre o setor público e o privado, além de existirem muitos desperdícios e fraudes. 

De acordo com um relatório feito sobre o impacto das fraudes e dos desperdícios de gastos com a saúde complementar, estes itens ilegais ou desnecessários geraram um custo de R$ 28 bilhões em 2017.

Assim se tornam evidentes os motivos pelos quais se deve efetuar a troca de remuneração de como é feita atualmente para a remuneração baseada em valor.

Isso quer dizer verificar qual a relação entre os resultados significativos para os pacientes e quais  os custos para conseguir chegar neles, na área da saúde. A fórmula utilizada para fazer esse cálculo é: 

Valor em saúde = desfechos clínicos / custos.

Podemos ver que  a entrega do valor em saúde traz mais eficiência e reduz os desperdícios, pois a remuneração passa a mirar na qualidade do atendimento.

O pagamento baseado em valor na área da saúde estimula a economia compartilhada. Vemos que dessa maneira os modelos de pagamento tem o intuito de oferecer uma recompensa justa aos prestadores de serviços.

No entanto, pelo fato de cada um contar com características diferentes e influenciar os resultados financeiros, os desfechos clínicos , as experiências dos clientes. 

Além da performance e do bem estar dos profissionais de saúde, é essencial efetuar a escolha de uma maneira mais consciente.

O problema é que  os modelos remuneratórios em saúde não são únicos e podem ser combinados de uma maneira em que a organização crie um formato personalizado que se adeque mais a sua realidade e para a sua carteira de clientes. 

O mais importante é que  a modalidade a ser utilizada se concentre no incentivo a entrega de uma assistência de qualidade ao paciente, focando em relações favoráveis, com segurança, sendo eficiente, previsível e com um controle de desperdícios.

A Opção Organização Contábil é especialista em Serviços Contábeis para profissionais de saúde

Vimos  aqui como fazer um planejamento financeiro efetivo tanto  na sua empresa quanto individualmente.

Nós, da Opção Organização Contábil, somos uma empresa especializada em serviços na área de contabilidade para profissionais de saúde. 

Por isso, oferecemos assessoria, da contabilidade consultiva e empresarial, todos voltados para empresas optantes do Simples Nacional.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado , buscamos sempre prestar um serviço de excelência no mercado.

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ENTRAR EM CONTATO!

Evite problemas com o fisco ao emitir nota fiscal corretamente.

Você sabia que empresas de saúde também precisam emitir nota fiscal? Leia nosso artigo.

Não arrisque: saiba como emitir nota fiscal corretamente na área da saúde. Leia o nosso artigo e confira!

Em meios às diversas tarefas que envolvem a área contábil de uma empresa, está a emissão de nota fiscal. 

Ela é um documento indispensável para qualquer empresa, pois comprova suas transações comerciais. Sem falar que ela é também obrigatória e útil para controlar toda a parte contábil de qualquer negócio. 

Pode parecer algo simples, mas muitos empreendedores possuem dúvidas acerca desse assunto.

Quando se trata de uma instituição de saúde, os questionamentos podem crescer ainda mais. 

Afinal, é preciso emitir nota quando o serviço prestado é uma consulta ou a realização de um exame?

A resposta é: sim! Todas as empresas médicas e profissionais da saúde (mesmo que atuem de forma autônoma) devem gerar o documento, em casos de atendimentos particulares. 

Atenção. Não se trata apenas de um “detalhe burocrático”. Os pacientes, mesmo quando não exigem o recibo, precisam receber a nota fiscal. 

É um direito deles, que podem descontar o valor no momento da declaração de imposto de renda.

Essa informação é só o começo de vários itens importantes a respeito do tema. Quer saber mais? Acompanhe.

Primeiro motivo para emitir nota fiscal: ficar em dia com o Leão

Como já mencionamos anteriormente, o paciente poderá usar a nota fiscal emitida pela instituição de saúde para declarar seus gastos no imposto de renda.

O mesmo deverá ser feito pela empresa. É preciso declarar todos esses valores recebidos à Receita Federal.

Caso contrário, é grande o perigo de receber multas altas e outras punições do Leão!

Sabemos que declarar o imposto é uma tarefa complexa, principalmente para empresas. Por isso, o time de especialistas da Opção Contabilidade está sempre à disposição para auxiliar nesse procedimento. 

Entenda qual é o regime tributário

Antes da emissão da nota fiscal, é importante que o empreendedor saiba bem qual é o regime tributário no qual a instituição de saúde está inserida.

Veja quais são os três principais tipos:

  • Simples Nacional
    Como o próprio nome diz, esse é o sistema menos complexo de tributação. Nesse caso, uma microempresa precisa ganhar, anualmente, até cerca de R$ 360 mil.
    Para pequenas empresas, o faturamento anual deve ser de R$ 4,8 milhões. Os valores não podem exceder isso, com pena de pagar mais impostos. 
  • Tributação pelo lucro presumido
    Nessa outra forma de declarar tributos, a empresa pode receber, por ano, até R$ 78 milhões.
    A alíquota costuma ser cerca de 16,33%, mas podendo ter variações de conforme os ganhos da instituição. Nessa taxa, estão inclusos os impostos federais e o ISS.
    Além disso, é fundamental saber que as clínicas que se encaixam nessa tributação precisam ter o Certificado Digital, de modo a  emitir as notas fiscais na modalidade eletrônica. 

Profissionais de saúde autônomos também precisam emitir nota fiscal

Por fim, é importante pontuar que médicos e outros profissionais de saúde, que prestam serviços a instituições como pessoas jurídicas, também devem emitir nota fiscal, seja diretamente para os pacientes ou para a empresa de saúde onde trabalham. 

Qual regime tributário escolher?

A escolha do regime tributário é algo sério.

É preciso analisar bem os ganhos da empresa de saúde, o porte e outras características para avaliar em qual sistema ela se adequa.

Afinal, entrar no tipo errado de pagamento de tributos pode render prejuízos e até chances de sofrer penalidades da Receita Federal.

Portanto, busque ajuda de um profissional de contabilidade para realizar a definição correta. 

A nota fiscal eletrônica

Agora que você já conhece os regimes tributários, é preciso entender como emitir a nota fiscal.

Atualmente, existe a versão eletrônica,  gerada de forma online, seja por meio do site da prefeitura da sua cidade ou outras plataformas comerciais. 

A principal vantagem é a redução de custos. Isso porque você não precisará imprimir papéis e nem armazená-los em arquivos físicos. 

Após emitir a nota, você pode enviá-la virtualmente ao paciente, como por e-mail ou mensagem. Todavia, é fundamental você salvar o arquivo em um sistema seguro (de preferência, com backup). 

Assim, no momento da declaração do imposto, não haverá nenhuma perda. 

Além disso, há toda a praticidade que só o meio digital oferece, com a otimização do tempo ao poder realizar tudo de forma virtual.

Outro ponto positivo é poder ter maior controle fiscal. Caso você armazene bem as notas, poderá ter acesso a elas de forma fácil a qualquer momento.

Com o auxílio de uma empresa contábil, será possível realizar o processo de declaração do imposto de forma gradual e organizada, sem riscos de perder os prazos da Receita Federal. 

O que é necessário para emitir a nota fiscal eletrônica? 

Para a emissão da nota fiscal eletrônica, a empresa precisa estar com o cadastro regular na Junta Comercial da localização, além de possuir o regime tributário correto para o tipo de serviço que presta. 

Também é necessário ter um Certificado Digital emitido por uma instituição autorizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas brasileiras.

Depois, decida se você irá fazer a emissão pelo site da prefeitura da sua cidade ou optar por outra empresa que gera esses documentos.

Fique atento a cada detalhe na hora de emitir e, se ocorrer algum erro, saiba que é possível substituir a nota. Faça isso imediatamente, a modo de evitar problemas futuros. 

Tenha a ajuda especializada da Opção Contabilidade!

Como você pode ter percebido, emitir uma nota fiscal, em uma instituição de saúde, nem sempre é uma tarefa tão fácil.

É necessário conhecer cada detalhe e estar atento a eles. 

Por isso, a nossa dica é: tenha o auxílio de especialistas em contabilidade, como a nossa equipe, da Opção Contabilidade. Nossa empresa é a melhor solução para cuidar da parte contábil do seu negócio. 

Nossos profissionais irão analisar todas as etapas da geração do documento e fazê-las de forma correta. Também poderão te auxiliar em outras demandas da gestão financeira.

Dessa forma, você terá certeza de que não enfrentará problemas ou prejuízos na hora da emissão da nota fiscal. 

Então, entre em contato conosco agora mesmo. A nossa equipe espera por você!

Contratar um contador para me auxiliar no processo de emissão de nota fiscal corretamente!